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内部控制论文范文
  • ·社会保险单位实施内部控制的探究

    内容摘要: 摘要:社会保险关系到人民群众的切身利益和生活保障,同时也直接影响着社会主义和谐社会的构建,因此社会保险基金的管理一直是政府和群众关注的焦点。当然由于社会保险牵涉到的资金较多,覆盖面较广,也极易发生贪腐违纪行为。近年来,各地社会保险单位都尝试开展内部控制管理工作,并取得了一定的成绩。但是由于社会保险单位的内部控制工作还…

  • ·探析行政事业单位内部控制体系的构建

    内容摘要: 摘要:构建行政事业单位内部控制体系在我国企业内部控制领域是一个新的内容。随着我国财政制度的日益规范化、管理澳门葡京娱乐手机版逐渐现代化,行政事业单位对于单位内部控制的要求也在不断提升。就目前来看,加强单位内部控制管理,提升内部控制水平主要是通过构建行政事业单位内部控制体系、完善行政事业单位内部控制制度来实现的。行政事业单位内部控制…

  • ·分析事业单位内部控制(5篇)

    内容摘要: 第一篇:浅谈事业单位内部控制要素 摘要:事业单位在我国的社会管理中办理着重要的角色,承担着协调社会资源分配的重要职能。因此,事业单位的管理水平与社会管理水平的提高息息相关,加强事业单位内部控制建设、提高事业单位经营水平,对改善社会服务的质量和效率具有重要意义。 关键词:事业单位;内部控制;内部控制要素 一、引言 …

  • ·探析企业内部控制(6篇)

    内容摘要: 第一篇:企业合同管理内部控制优化探讨 摘要:合同管理是企业管理工作的重要组成部分,其作为一种契约手段在企业的内部控制与对外交易的过程中均发挥了重要作用。在社会主义澳门葡京娱乐网站经济体制下,企业内部、企业与企业之间往往通过合同的形式实现经济交流,而经济又是企业发展的命脉,因此可以说,合理管理与企业的生存和发展密切相关。在当前企业…

  • ·水利系统财务内部控制机制探讨

    内容摘要: 摘要:在财务管理过程中,存在资源利用率不高,总体效益低的问题,要从水利体系整体发展和财务管理综合管理的角度解决内部控制机制问题。管理的实施是一个系统的项目,需要结合管理,从内部控制制度、战略的角度、核心工作出发,解决问题,确保财务决策信息更科学,财务信息与财务管理体系支持全面财务管理的作用,提高内部控制效率。 关键词…

  • ·国有资产内部控制完善措施

    内容摘要: 摘要:国有资产是我国经济制度的重要物质基础,是维持社会正常运转的基础保障。但随着澳门葡京娱乐网站经济和体制改革的快速发展,原有的国有资产内部控制管理澳门葡京娱乐手机版的弊端日益凸显,大大阻碍了国有资产以及社会经济的发展。为了更好地加强对国有资产的管理与控制,充分发掘、利用国有资源,发挥其对社会经济发展的重要推动作用,笔者根据自身工作的切身体会…

  • ·企业内部控制问题与措施

    内容摘要: 【摘要】“互联网+”已成为社会经济新的发展趋势,给各行业带来新的机遇与挑战,也使企业内部控制面临更多的新问题。文章基于“互联网+”的时代背景,结合相关文献,从内控五要素角度分析“互联网+”环境下企业内部控制所具有的新特点及存在的诸如内控体系不完善、人才建设落后、风险评估不足、监控难度增加、监管力度加大等问题,并提出应…

  • ·公路施工预算内部控制浅谈

    内容摘要: 摘要: 成本预算是公路施工内部控制中的一个重要内容,公路施工周期长,资金需求量大,加强对公路施工中的资金管理是现代社会对公路建设提出的一个更高要求。文章首先分析了公路施工预算内部控制中存在的主要问题,然后提出了一些加强公路施工预算内部控制的有效对策,旨在降低公路建设成本,提高公路建设资金管理水平。 关键词: 公路施工…

  • ·内部控制下上市公司税务风险的防范

    内容摘要: 摘要: 现阶段国家税务改革逐步推进,税务风险控制已经成为上市公司自身风险管理的一个重要组成部分,税务风险防范工作一方面需要考虑税务成本的降低,另一方面还要重视税务风险的防范。在此我们就内控框架下上市公司税务风险防范相关措施进行研究,本文首先简单介绍了税务管理,进而在此基础上明确了上市公司发展中所面临的各项税务风险,最…

  • ·内部控制下高校财务管理

    内容摘要: 摘要: 随着经济社会的快速发展,高等教育事业也进入了发展的快车道。在高校管理的新形势下,财务管理问题也越来越受到社会的重视。现行高校财务管理体系明显存在着风险意识淡薄、控制意识不足、管理方法不完善等问题,亟待强化管理科学。文章立足高校财务管理实践,从内部控制视角出发,审视高校财务管理存在的现实问题,进行理论层面的探…

  • ·出纳工作岗位内部控制分析

    内容摘要: 摘要: 2015年中铁二局一公司成贵铁路项目部出纳何文豪通过利用职工身份证擅自办理银行卡代发工资、修改民工工资支付书将资金转入其个人账户,提取现金未列账等三种方式贪污公款,涉案金额达937万元。探究出纳人员贪污案件的原因:在主观因素方面,由于当今社会的各种诱惑,出纳人员极易因为遭遇紧急情况而利用职权挪用甚至贪污财产。…

  • ·公司内部控制的现状及对策

    内容摘要: 摘要: 内部控制作为公司管理运营的一个重要组成部分,能够对公司展开的各项业务进行监督管理,保护公司资产的完整性与有效性,及时发现并解决公司运转过程中出现的各种问题,以保证公司良好、可持续的运行。然而分析当前部分公司内部控制执行的情况,发现内控控制活动的现状不容乐观。本文总结了几点当前公司内部控制活动中存在的主要问题,…

  • ·企业内部控制谈论(6篇)

    内容摘要: 第一篇:供热企业成本内部控制的问题及对策 摘要: 在激烈的澳门葡京娱乐网站竞争下,供热企业不仅需要加强供热业务水平和经营效率,还需要进一步控制成本,释放资金,提高经营效益。但现阶段,我国供热企业成本内部控制中存在诸多问题,这些问题都阻碍着成本内部控制目标的实现。本文就供热企业开展成本内控的意义出发,分析了当前时期下供热企业成…

  • ·医院内部控制研究(3篇)

    内容摘要: 第一篇:医院内部控制管理的问题及对策 摘要: 随着国民经济发展速度的不断加快,中国的卫生体制改革也在想着逐步深化的方向发展。在社会主义澳门葡京娱乐网站经济环境中,医疗澳门葡京娱乐网站也在悄然间迅速增大,我国医院的发展也开始逐渐受到来自体制改革的考验和澳门葡京娱乐网站环境的巨大挑战。目前,我国医院内控管理中还存在着很大的问题,本文结合医院管理的现状,针对…

  • ·事业单位内部控制浅谈(3篇)

    内容摘要: 第一篇:事业单位内部控制制度的建设 摘要: 在事业单位改革持续深入的大环境之下,事业单位内部控制的重要性也逐渐显现出来。本文作者通过对内部控制制度的简要论述,初步阐述了新形势下内控制度的涵义、原则和方法。当前,基于财务管理视角下,事业单位内部控制下的财务管理工作也面临着许多考验,本文结合我国事业单位改革实际需求,对如…

  • ·单位财务管理的内部控制研究

    内容摘要: 摘要: 当前行政事业单位的财务管理面临着新形势和新挑战,为适应国家宏观调控以及预算管理统一的需求,行政事业单位必须加强内部的财务管理控制。本文浅析了当前行政事业单位财务管理的内部控制的相关理念,并且探讨了当前事业单位内部控制的现状,以此提出行政事业单位财务管理内部控制的相关建议和对策。 关键词: 行政事业单位;内部控…

  • ·医院内部控制建设的问题及策略

    内容摘要: 摘要: 国际资本以及国内的民营资本逐渐进入到我国的医疗行业中去,医院面临的竞争力正在逐渐增加,在这个大背景下,医院必须增强自身的实力,使得在未来的澳门葡京娱乐网站中占据较大的份额,从内部控制入手增强自身实力是一个很好的出发点。因此,笔者首先分析了医院如今面临的宏观环境以及进行完善内部控制制度的必要性,然后对目前医院存在的内部控制…

  • ·国库集中支付改革下内部控制研究

    内容摘要: 摘要: 国库集中支付与行政事业单位有着密切的联系,甚至有些内容可以说是异曲同工。我国国库集中支付制度实施过程中,其对行政事业单位内部控制推进效果并不明显,这也使得行政事业单位资金运作并未得到预想的效果。因此,国库集中支付制度下行政事业单位内控控制,对行政事业单位内部控制水平提升有着极大现实意义 关键词: 行政事业单位…

  • ·英美高校内部控制机制及启示

    内容摘要: 【摘要】 健全和完善的内部控制是高校持续、健康发展的重要基础。近年来,在国家大力增加高校投入的背景下,我国高等教育得到了迅猛的发展,但由于高校内部控制建设没有跟上学校快速发展的步伐,致使高校在管理方面暴露出许多问题,影响了学校教学、科研和管理等工作的正常进行。借鉴英美等高等教育发达国家高校加强内部控制建设的做法和经验…

  • ·单位加强内部控制建设研究

    内容摘要: 摘要: 行政事业单位是国家的职能部门,是服务于人民大众的社会管理组织机构,为国家的教育、科学、文化、卫生等方面提供管理与服务,对社会的稳定和谐起着重要作用。在新的历史时期,要满足群众对行政事业单位提供更高水平更高质量服务的要求,必须要认真面对现阶段存在的问题,提出相应改进措施,提高自身管理水平,使行政事业单位内部控制…

  • ·内部控制制度的重要性探讨

    内容摘要: 摘要: 内部控制是企业在一定的环境下,为了实现控制目标、提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。它既是企业的一项重要管理活动,又是一项重要的制度安排,也是单位治理的基础,实施好内部控制制度可以提高企业综合管理水平,提高经营业绩和效率,规范…

  • ·预算管理与内部控制的关系

    内容摘要: 摘要: 随着我国社会经济的不断发展和城市化的集成不断的加快,企业的发展也越来越快,所以企业想要在竞争激烈的澳门葡京娱乐网站环境中寻求更多的经济利益,必须进行对企业项目施工的预算进行科学的管理和控制。本文通过分析企业进行预算管理和内部控制的必要性,探讨预算管理与企业财务内部控制的关系和结合实施的策略。 关键词: 厂房建设;预算管理…

  • ·律师事务所内部控制制度的特征

    内容摘要: 摘要: 近年来随着我国司法行政工作的不断深入和发展,越来越多的律师事务所意识到,想要在日趋激烈的澳门葡京娱乐网站竞争中实现更快更好的发展和进步,就必须建立和实施有效的内部控制体系,再加之《关于支持律师事务所进一步做强做大的若干政策措施》的落实和依法治国理念的深入人心,建立和完善内部控制制度已经逐渐成为了各律师事务所的主要任务,所…

  • ·内部控制在科研经费管理中的应用

    内容摘要: 摘要: 高校科研经费是教育经费管理的重要内容之一。针对当前部分高校在科研经费管理中内部控制出现的问题,文章结合实际工作经验及查阅相关文献资料,基于COSO报告的内容,从控制环境、风险评估、控制活动、资讯与沟通、监督等五个方面,提出了应用内部控制优化高校科研经费的管理。 关键词: 内部控制;高校科研经费;强化管理 刚刚…

  • ·财务信息化下内部控制的变革

    内容摘要:【摘要】信息技术的不断发展为高校信息化建设带来了机遇和挑战,它促进了高校的财务信息化建设步伐,同时因为内外部环境的制约,财务系统的内部控制出现了一系列的问题,财务系统的澳门葡京娱乐网址隐患、复合型人才的缺失等,为了高校财务信息化的持续发展,要注重内部控制的变革,制定完整的框架体系来辅助。【关键词】财务信息化;内部控制;机构体系;发…

  • ·SAP信息系统环境下内部控制思考

    内容摘要:[摘要]现代企业制度非常重视信息系统在内部控制中的作用。国网系统内企业在进行内部控制管理中,大多采用先进的ERP管理系统———SAP成熟套装软件进行管理,因它有其独特的特点。本文提出如何在SAP系统环境中实施内部控制的一些具体的措施以及分析应用信息系统实施内控应注意的一些问题。通过对基于SAP的内部控制的研究,探讨一些…

  • ·会计信息化环境下的内部控制研究

    内容摘要:【摘要】会计信息化背景下,企业会计核算和管理环境发生了巨大变化,也对相应的内部控制制度造成了一定冲击,其具有的全面性、开放性和渐进性等特征对企业内部控制制度的建立实施产生了极大影响,同时也改变了相应的控制方式、范围和重点,并增加了内部控制的风险。本文主要是对会计信息化环境下企业内部控制进行了研究。【关键词】会计信息化;…

  • ·高校收入支出业务内部控制探讨

    内容摘要:摘要:高等学校的收入和支出业务是学校重要的经济活动,是学校维持正常教学、科研、生产、实验、实习等活动的物质基础。2012年11月29日,财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》,要求自2014年1月1日起,全国行政事业单位开始正式施行。因此,加强收入和支出业务的管理,完善内部控制制度的建设,防止舞弊现象的发生,是…

  • ·高等院校内部控制建设研究

    内容摘要:摘要:随着社会的不断发展,21世纪是经济知识迅猛发展的时代,各国对教育事业重视度日渐提高。我国教育事业近些年来也取得了较为显著的成就,高校数量越来越多,教育部目前倡导各高校要致力于建设全国一流大学,我国高等院校就要加快相应的制度改革,使得我国教育事业在国际上能有所突破。目前,我国的高等院校内部控制还存在着许多问题,严重…

  • ·GM公司内部控制改进研究

    内容摘要:摘要:本文针对内部控制评价所存在的问题,借鉴量化的内部控制评价办法,搭建针对内部控制营运目标实现程度的评价指标体系,并以GM公司进行运用,根据行业数据比较得到GM公司营运目标实现程度,分析其内部控制存在的问题,并在此基础上提出改进建议。关键词:内部控制;营运目标;评价指标1内部控制评价理论内部控制的内容随着时代的变迁及…

  • ·互联网环境下的AIS内部控制探讨

    内容摘要:[摘要]网络技术的飞速发展,互联网环境下的AIS内部控制也面临着新的挑战。本文分析了互联网环境下AIS内部控制面临的问题,阐述了AIS内部控制框架的构建思路,并通过结合COBIT模型对完善互联网环境下AIS内部控制提出了一些建议和举措。[关键词]AIS;COBIT模型;内部控制;互联网进入了21世纪之后,计算机技术的广…

  • ·公立医院内部控制制度完善

    内容摘要:摘要:在大力推进新医改的时代背景下,内部控制制度依旧是公立医院进行自我调节与约束的内在机制,也是医院抵御风险的基本屏障。若公立医院缺乏完善的内部控制制度体系,则很难实施医院现代化管理。本文从公立医院内部控制特点及制度标准出发,探讨提出若干完善其内部控制制度体系的策略,希望能为医院的健康发展提供帮助。摘要:公立医院;内部…

  • ·会计电算化下的内部控制探析

    内容摘要:[摘要]会计电算化给企业的内部控制带来了诸多便利,使得企业内部控制的工作效率得到了大幅度的提高,但与此同时也带来了一些新的问题。本文主要介绍了会计电算化的发展历程及其在企业内部控制中发挥的作用,分析了会计电算化给企业内部控制带来的影响,并以此为基础对会计电算化视角下如何强化企业内部控制进行了探讨,并提出了针对性的建议。…

  • ·互联网环境下的会计内部控制

    内容摘要:[摘要]互联网时代下的今天,网络已经运用于各个领域特别是经济领域,在信息化的冲击下发展速度可谓是前所未有,“互联网+”的提出更是加速了互联网在经济领域的运用。然而网络使企业各项业务变得高效的同时也带来了一些新的挑战和问题,本文在COSO组织内部控制整体框架理论的基础上探究了我国企业内部控制受互联网环境的影响和面对的挑战…

  • ·国有企业内部控制澳门葡京娱乐手机版构建

    内容摘要:摘要:随着我国澳门葡京娱乐网站经济不断发展,提高企业规范运营水平,强化企业风险防控能力,是我国企业面临的新课题。面对新一轮国企改革的深入和企业间竞争的加剧,完善内部控制,提高经营效率,已经成为国企一个突出而又迫切的问题。文章从国有企业内部控制现状入手,深入剖析内部控制存在的问题及成因,并提出了基于风险管理的国有企业内部控制澳门葡京娱乐手机版的构…

  • ·内部控制质量影响因素分析

    内容摘要:摘要:随着企业经营环境日益复杂化,构建科学、有效的内部控制系统,已成为企业越来越迫切的要求。通过对近年来内部控制相关文献的梳理,归纳出影响内部控制质量的主要因素,以期为企业建立内部控制系统和风险识别提供启示。关键词:内部控制质量;公司特征;治理特征;信息披露;内部控制系统;影响因素国内外关于内部控制的研究由来已久,对内…

  • ·煤炭企业财务风险内部控制研究

    内容摘要:【摘要】近年来,在国家政策的指导下,煤炭企业的内部改革进一步推进。在改革扩张的过程中,煤炭企业也暴露出了重要的问题,即财务风险内部控制及防范问题。煤炭企业存在怎样的财务风险,如何有效的建立企业财务风险内部控制体系,是本文研究的重要问题。【关键词】煤炭企业;财务风险;内部控制;体系为响应国家的号召,整合改造中小煤矿,培育…

  • ·风险管理视角下国企内部控制探讨

    内容摘要:摘要:随着我国澳门葡京娱乐网站经济不断发展,提高企业规范运营水平,强化企业风险防控能力,是我国企业面临的新课题。面对新一轮国企改革的深入和企业间竞争的加剧,完善内部控制,提高经营效率,已经成为国企一个突出而又迫切的问题。文章从国有企业内部控制现状入手,深入剖析内部控制存在的问题及成因,并提出了基于风险管理的国有企业内部控制澳门葡京娱乐手机版的构…

  • ·事业单位内部控制管理水平探讨

    内容摘要:摘要:论述了内部控制的相关概念,强调了事业单位进行内部控制的重要意义。分析了目前我国事业单位内部控制出现的问题并提出提高事业单位内部控制水平的相关措施。关键词:事业单位;内部控制;管理水平1内部控制的相关概述内部控制是指单位为了达成内部目标值,制定相关的条款制度用一系列手段措施来减少经济风险和问题的出现,保证会计信息的…

  • ·通信企业内部控制的有效性

    内容摘要:[摘要]内部控制是现代通信企业工作的重中之重,合理地进行内部控制可以提高企业的工作效率,实现企业的发展目标,降低企业的运营风险。如果内部控制失去有效性,必定会给企业带来巨大的经济损失。随着社会的快速发展,通信企业也得到了迅猛发展,然而,通信行业也属于高风险性行业,其要想在激烈的社会竞争中生存发展,就必须建立完善的内部控…

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